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祁东县退役军人事务局 2022年部门预算公开

来源:祁东县退役军人事务局     发布时间:2022-06-02 10:57

祁东县退役军人事务局2022年部门预算公开

第一部分 祁东县退役军人事务局2022年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

、部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分祁东县退役军人事务局部门预算公开

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)

十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)

二十五、政府采购预算表(购买服务)

二十六、国有资产占有和使用情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。





第一部分 祁东县退役军人事务局2022年部门预算公开

一、部门基本情况

1、职能职责

负责退役军人的相关工作。(依法不予公开)

2、机构设置

依法不予公开。

二、部门预算单位构成

我局纳入2022年部门预算编制范围的只有局本级部门预算,即祁东县退役军人事务局机关,祁东县军队离休干部休养所属独立预算单位,其预算编制没有统计在局本级范围内。

三、部门收支整体情况

2022年部门预算编报范围包括祁东县退役军人事务局机关本级所有收入支出。本部门2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件相关附表均为空。

(一)收入预算

2022年本部门收入预算数440.67万元,其中,一般公共预算拨款440.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元。

与2021年对比,收入增加138.19万元,主要是因为增加了专项经费及因人员增加、工资自然增长增加的人员及公用经费。

(二)支出预算

祁东县退役军人事务局2022年年初支出预算数440.67万元,其中:社会保障和就业支出410.78万元,卫生健康支出10.96万元,住房保障支出18.93万元。

预算支出较2021年增加138.19万元,增加的原因是增加了专项经费及因人员增加、工资自然增长而增加的人员及公用经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年,本部门的一般公共预算支出440.67万元,与收入平衡。其中:社会保障和就业支出410.78万元,占比93.22%。卫生健康支出10.96万元,占比2.49%,住房保障支出18.93万元,占比4.29%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为251.92万元,占总支出57.17%。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费213.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为188.75万元,占总支出42.83%。主要是本部门为完成维护全县退役军人的正当利益、促进退役军人事务正常发展而发生的支出,主要包括其他经费60万元;退役军人服务大厅正常运转工作经费20万元;优抚对象年检审核工作经费12万元;部分退役士兵社保接续专项工作经费8万元及机关办公楼搬迁装修费用88.75万元。全年预算收支平衡。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年祁东县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算37.97万元,与去年相比,增加13.11万元,增长52.73%,主要是因为人员增多及县预算人均公用经费标准增加导致的公用经费增长。

(二)“三公”经费预算

祁东县退役军人事务局2022年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费开支0万元;公务接待费开支3万元;公务用车运行维护费0万元。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,培训费预算为0万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,祁东县祁东县退役军人事务局机关无公车,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

2022年一般公共预算未安排购买车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效情况说明

2022年祁东县退役军人事务局整体支出绩效目标440.67万元,其中:基本支出251.92万元,项目支出188.75万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款440.67万元。本单位以绩效目标实现为导向;进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。整体绩效目标是:1、加强我局科学化精细化管理,提升财政资金使用效益。2、提高退役军人服务保障水平,维护军人军属合法权益。3、推进退役军人就业创业,提高退役士兵职业技能和自主创业的能力。4、加强军人的表彰工作,提升军人荣誉感。5、改善办公条件,提升服务能力。具体各项绩效指标见整体支出绩效目标表。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指退役军人事务局除上述项目外,开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出,如光荣院运转经费等。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为在职人员的基本养老保险支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):指财政集中安排单位职工基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于6%,最高不超过12%,缴存数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后放的工作性津贴、生活性补贴等 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费:是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费及其他费用。

第二部分祁东县退役军人事务局部门预算公开的表格

306001__祁东县退役军人事务局部门预算公开表

(见附件)

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